Больше информации по резюме будет доступно после регистрации

Зарегистрироваться
Была вчера в 11:01

Женщина, 41 год, родилась 25 мая 1984

Мытищи (Московская область), готова к переезду (Москва, Новосибирск, Пермь, Тюмень), не готова к командировкам

Руководитель направления внутреннего аудита/ Начальник отдела внутреннего аудита/ Зам нач ОВА

Специализации:
  • Аудитор

Тип занятости: полная занятость, частичная занятость, проектная работа/разовое задание

Опыт работы 21 год 6 месяцев

Сентябрь 2024по настоящее время
1 год 8 месяцев

Москва, www.ruc.su

Общественная деятельность, партии, благотворительность, НКО... Показать еще

Доцент (по совместительству)
Проведение занятий по дисциплинам: бюджетный учет, внутренний аудит, бухгалтерский учет, анализ и оценка рисков, внутренний контроль.
Апрель 2021по настоящее время
5 лет 1 месяц

Москва, mos.ru

Государственные организации... Показать еще

Начальник отдела внутреннего финансового аудита
Организация внутреннего финансового аудита - Планирование аудитов по оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками. Формирование плана аудиторских мероприятий. - Определение зон потенциального повышения эффективности - Формирование аналитических заключений - Проведение аудиторских мероприятий с применением риск-ориентированного подхода с целью выявления, устранения, либо минимизации рисков Объединения - Руководство проведением внутренних аудиторских мероприятий - Разработка проектов локально-нормативных актов в части работы внутреннего финансового аудита - Консультирование по запросу - Предварительное рассмотрение закупочной документации в т.ч. порядок определения НМЦ, техническое задание, проект договора, до публикации на площадке, с целью минимизации рисков для Объединения. Организация внутреннего финансового аудита с учетом превентивного контроля - Мониторинг устранения недостатков - Оценка системы управления рисками, Организация антимонопольного комплаенса, проверка соблюдения требований, организация тестирования сотрудников в рамках выполнения утвержденных КПЭ. Ведомственный (учредительский) контроль подведомственного ГБУ: разработка положений по организации учредительского контроля. Консультирование.
Август 2017Февраль 2021
3 года 7 месяцев

Москва, giprosvyaz.ru/

Телекоммуникации, связь... Показать еще

Начальник отдела внутреннего аудита
- Планирование аудитов по оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками. Формирование плана-графика проведения проверок подразделением - Определение зон потенциального повышения эффективности - Формирование аналитических заключений - Разработка плана работ внутреннего аудита и отчета о его выполнении для Совета директоров - Согласование документов, выносимых на Совет директоров в зоне ответственности внутреннего аудита с куратором от ПАО «Ростелеком» - Проведение проверок с применением риск-ориентированного подхода с целью выявления, устранения, либо минимизации рисков Общества - Руководство проведением внутренних аудиторских проверок - Разработка проектов локально-нормативных актов в части работы внутреннего аудита - Консультирование менеджмента - Участие в закупочных комиссиях в качестве привлеченного эксперта. - Предварительное рассмотрение закупочной документации в т.ч. порядок определения НМЦ, техническое задание, проект договора, до публикации на площадке, с целью минимизации рисков для Общества. - Мониторинг устранения недостатков, выявленных аудиторскими проверками - Оценка системы управления рисков, рассмотрение отчетов по управлению рисками до вынесения на Совет Директоров - Развитие подчиненных, включая разработку индивидуальных планов развития сотрудников, обеспечение необходимого обучения
Март 2014Февраль 2021
7 лет

Россия, www.rostelecom.ru

Информационные технологии, системная интеграция, интернет... Показать еще

Директор проектов
- Организация и участие в аудиторских проверках по оценке эффективности систем внутреннего контроля - Проведение проверок с применением риск-ориентированного подхода с целью выявления, устранения, либо минимизации рисков Общества - Проведение внутренних проверок бизнес-процессов организации - Проведение контроля качества разработанных программ проверок - Руководство проведением аудиторской проверки в составе группе численностью от 2 до 5 человек. Осуществление контроля качества проверок, формирование отчета по результатам. - Определение зон потенциального повышения эффективности - Проверка бюджетов доходов и расходов и иных финансово-плановых документов Контроль соблюдения финансовой дисциплины, внутренних регламентов и положений Участие в разработке предложений по бизнес-процессов организации - Выявление фактов нарушения отражения хозяйственных операций на счетах - Выявление налоговых рисков и формирование предложений по их исключению - Подготовка отчетов по результатам проведенных проверок - Согласование результата проведенных проверок, разработка рекомендаций по устранению выявленных отклонений - Предварительное рассмотрение закупочной документации в т.ч. порядок определения НМЦ, техническое задание, проект договора, до публикации на площадке, с целью минимизации рисков для Общества. - Превентивный контроль внутренних нормативных и организационно-распорядительных документов - Мониторинг выполнения рекомендаций менеджментом организации - Контроль качества мониторинга устранения недостатков менеджментом - Консолидация статистики устранения недостатков в целом по Обществу с учетом филиалов - Участие в закупочных комиссиях в качестве привлеченного эксперта - Проведение экспертной оценки проектов договоров и контроль над своевременным отражением изменений в учетных документах организации - Консультирование менеджмента и других сотрудников подразделений внутреннего аудита по вопросам, связанным с операционным аудитом - Проверка корректности определения стоимости реализации недвижимости в филиалах Общества
Март 2015Август 2017
2 года 6 месяцев

Россия, www.cc-rostelecom.ru

Информационные технологии, системная интеграция, интернет... Показать еще

Начальник службы внутреннего аудита (по совместительству)
- Планирование аудитов по оценке эффективности систем внутреннего контроля. Формирование плана-графика проведения проверок подразделением. - Определение зон потенциального повышения эффективности. - Формирование аналитических заключений - Проведение проверок с применением риск-ориентированного подхода с целью выявления, устранения, либо минимизации рисков Общества - Разработка проектов локально-нормативных актов в части работы внутреннего аудита - Консультирование менеджмента и других сотрудников подразделений по вопросам в зоне ответственности внутреннего аудита
Сентябрь 2011Март 2014
2 года 7 месяцев

www.rostelecom.ru

Информационные технологии, системная интеграция, интернет... Показать еще

Ведущий специалист отдела внутреннего аудита
Проведение внутренних аудиторских проверок на основе риск-ориентированного подхода. Проведение мониторинга выполнения рекомендаций по результатам аудиторских проверок. Согласование внутренней нормативной документации. Участие в разработке методики проведения проверок. Участие в подготовке данных для отчетов для совета директоров.
Декабрь 2007Сентябрь 2011
3 года 10 месяцев
АФ Гориславцев
Руководитель учебного центра (по совместительству)
Организация учебного процесса для подготовки ассистентов-аудитора. Проведение занятий по бухгалтерскому учету, налогообложению, аудиту. разработка программы и плана обучения. Проведение аттестаций.
Сентябрь 2006Сентябрь 2011
5 лет 1 месяц
АФ Гориславцев
Аудитор, старший аудитор, ведущий аудитор, руководитель направления сопутствующих услуг
Участие в аудиторских проверках в составе группы, руководство аудиторской проверкой. Аудит всех участков бухгалтерского и налогового учета. Аудит МСФО. Клиенты - крупные предприятия: торговля, производство, связь, услуги.
Октябрь 2004Сентябрь 2006
2 года
Критерий-аудит
ассистент аудитора, эксперт
Участие в аудиторских проверках в составе группы. Ведение бухгалтерского учета организаций.

Навыки

Уровни владения навыками
Ответственность

Опыт вождения

Права категории B

Обо мне

− умение конструктивно отстаивать свою позицию − умение расставлять приоритеты − опыт работы с большими объемами финансовой информации, − способность работать как самостоятельно, так и в команде − нацеленность на результат − стрессоустойчивость, пунктуальность

Высшее образование

2024
Высшее образование
2010
Высшее образование
МТУСИ
экономика народного хозяйства, аспирантура
2006
Высшее образование
МТУСИ
бухгалтерский учет, анализ и аудит, экономист

Знание языков

Русский — Родной

Английский — B2 — Средне-продвинутый

Повышение квалификации, курсы

2025
Урбан Лидер
МГУУ
2025
Ежегодное повышение квалификации для аудиторов (изменения в бюджетном учете)
СТЕК
2020
Высшая школа экономики
Ростелеком, iMBA: навыки лидера цифровой компании
2019
Формирование эффективной системы аудита
Интеркон-интеллект
2018
Практика применения МСА
Интеркон-интеллект
2009
Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения
СТЕК, сертификат
2009
Расширенные функции Excel 2003
Специалист, сертификат
2008
Бухгалтерский Управленческий учет
СТЕК, сертификат

Тесты, экзамены

2025
Лучший финансовый контролер
Главное контрольное управление города Москвы
2012
аттестат аудитора
ИПАР, аудит
2007
аттестат аудитора
минфин рф, аттестат аудитора

Гражданство, время в пути до работы

Гражданство: Россия

Разрешение на работу: Россия

Желательное время в пути до работы: Не более часа